增值税知识中心

您需要了解的有关增值税的所有信息都集中在一个地方

欢迎来到我们专用的增值税信息页面! 本页旨在让您作为亚马逊销售合作伙伴深入了解欧洲增值税格局。在这里,您将找到有关现行法规以及如何承担额外增值税义务的信息。我们还清楚地概述了您需要采取的符合增值税要求的步骤以及可以使用哪些解决方案。

基本概念

什么是增值税(VAT)?

增值税代表增值税。这是一种在欧洲进行增值税登记的贸易商在他们所售商品的价格上增加的税,并在国家税务机关提交纳税申报表时将其转嫁给国家税务机关。

如果您在欧洲国家/地区销售商品,则可能需要在您销售商品的每个国家/地区注册增值税。

请记住,遵守增值税法律是每个亚马逊销售合作伙伴的责任,如果您不确定自己的义务,则应寻求专业建议。
增值税是怎样计算的?

增值税如何运作?

基本原则是,公司可以收回购买时支付的增值税,然后对销售收取增值税。您向税务机关缴纳增值税,最终消费者支付增值税作为购买价格的一部分。只有在需要缴纳增值税的情况下,您才可以退回购买时支付的增值税,并对销售收取增值税。

在相应欧洲国家/地区拥有增值税号码的销售合作伙伴必须在向客户开具增值税发票的发票上注明所收取的增值税以及增值税税率和增值税税号。这样,买家就知道自己在购买的产品上欠了多少增值税。

欧洲增值税税率是多少?

实际适用的增值税税率因国家/地区(标准税率必须至少为 15%)和产品类型而异。此外,某些欧洲国家对特定产品维持不同的关税。

增值税指令允许国家当局自由决定增值税税率的数量和水平,但仅受两个基本规则的约束:
  1. 所有商品和服务的标准费率。
  2. 欧洲国家/地区可以选择采用一种或两种减免税率,但仅适用于增值税指令中列出的商品或服务。
标准增值税税率是欧洲国家对所有非豁免商品和服务适用的税率。这不应小于 15%,但没有最大值。
欧盟成员国的增值税税率
成员国
代码
标准费率
德国
DE
19%
法国
FR
20%
意大利
IT
22%
西班牙
ES
21%
波兰
PL
23%
捷克共和国
CZ
21%
荷兰
NL
21%
瑞典人
SE
25%
什么是增值税申报表?

什么是增值税申报表?

每个需要缴纳增值税的人都有义务在每个相关时期提交增值税申报表。增值税申报表是为税务机关准备和提交报表的过程,以告知他们您在相关时期的交易以及您应缴的增值税金额(或在多付增值税的情况下收到的增值税金额)。

增值税申报表包括向客户收取的增值税、支付给供应商的增值税、跨境销售、跨境采购、进口和出口的信息。

常见问题:

我必须多久提交一次增值税申报表?

这取决于相应欧洲国家的要求以及该国家/地区的销售合作伙伴的义务。在许多欧洲国家,增值税申报表必须每月或每三个月提交一次。联系税务顾问以进一步帮助您。

什么是关税?

从欧洲以外的地方将货物进口到欧洲国家时,可能需要缴纳关税。关税是根据适用于进口产品的HS编码确定的,可能会受到货物原产地的影响。关税税率和进口增值税按货物海关价值的百分比计算。联系您的税务顾问,他可以为您提供进一步的帮助。

常见问题:

作为销售合作伙伴,关税对我意味着什么?

从欧洲以外进口的货物可能受到海关管制。必须为进口货物准备随附的海关文件(例如海关申报单)。这些文件是海关当局用来验证应缴关税/税款的主要信息来源。但是,在某些情况下,海关当局可能会检查货物,以确定要缴纳的关税和/或税款的金额,并可能要求提供进一步的信息,包括核实货物是否符合欧洲法规。
什么是进口增值税?

什么是进口增值税?

除了应缴的关税外,从欧洲以外进口到欧洲国家的商品也可能需要在进口时缴纳增值税。这是根据货物的海关价值加上任何适用的关税计算得出的。进口增值税通常可以通过增值税申报表退回,前提是您在向海关申报货物的国家/地区需要缴纳增值税,并且您是商品的 “所有者”。

什么是账单?

在许多欧洲国家/地区,客户需要增值税发票。您配送商品的国家/地区和买家所在的国家/地区的增值税法律可能要求您提供增值税发票。增值税发票的开具流程因国家/地区而异。有关更多信息,请单击此处
亚马逊财政代表

财政代表

如果您是欧盟以外的销售合作伙伴,则需要在某些欧盟国家/地区指定一名税务代表进行增值税登记。

税务申报是个人或公司代表非欧盟公司在欧盟为增值税目的行事的流程。许多欧盟国家的税务代表对非欧盟销售合作伙伴的增值税债务负有连带责任。

作为在线销售合作伙伴,可能需要银行担保和额外费用来确保使用税务代表。这些额外要求取决于特定国家/地区的要求和税务代表服务的提供商。

请访问卖家平台上我们专用的增值税信息页面,了解更多信息。

增值税义务

我需要增值税号码吗?

根据您的业务性质,您必须根据适用的法规在欧洲国家/地区申请增值税号。这取决于多个因素,包括:位置、您的发货方式和您的库存所在以及您的年营业额。这也适用于亚马逊物流,因为您的库存存储在国外。再次阅读我们的增值税手册找到更多相关信息。
通过亚马逊增值税服务注册您的增值税(信息)

欧洲增值税法规

欧洲有哪些不同的增值税规定?

务必在企业运营的所有国家/地区履行增值税和纳税义务。联系您的税务顾问,他可以帮助您履行增值税义务。尽管确定欧盟的合规要求涉及多个因素,但我们从销售合作伙伴的角度总结了亚马逊商城的这些因素。

亚马逊增值税服务

安排您的欧洲增值税登记和退货

亚马逊增值税服务是一种便捷且经济高效的增值税合规解决方案,可让您轻松履行增值税登记和申报义务。

我们在英国、德国、法国、意大利、西班牙、波兰和捷克共和国的亚马逊上提供增值税服务。

包含什么

增值税登记
第 1 步: 登录并设置您的订阅
选择增值税注册的国家/地区,并将您现有的增值税税号添加到卖家平台。
第 2 步: 收集和提供必要的信息
填写统一问卷,根据详细的清单收集证明文件,然后上传以供增值税专家审核。
第 3 步: 提交您的文件
下载并签署预先填写的申请表,然后将其发送给增值税专家,该专家将您的申请提交给税务机关。
第 4 步: 获取您的增值税税号
收到您的增值税号和德国税务证明后,它们将被添加到您的卖家平台账户。您可以直接从状态控制面板下载增值税注册证书,然后点击 “开始增值税申报” 开始申报增值税。
增值税申报
获得增值税号后,您需要在亚马逊上使用增值税服务设置一次增值税退税账户,然后完成5个步骤的流程。

一次性设置: 通过提供一些有关您的商品详情的额外信息来设置您的增值税退税账户,然后开始申报流程。
5 步流程
1) 查看您商品的增值税文件
增值税文件包含您在亚马逊设置增值税服务的国家/地区过去 3 个月内售出、退款或退回的所有商品的详情。
2) 查看亚马逊销售税交易报告
亚马逊增值税交易报告包含在您注册亚马逊增值税服务的国家/地区发生的交易的相关增值税信息。
3) 查看增值税补充报告并包含所有非亚马逊交易
增值税补充报告包含有关您的非亚马逊销售、退款、退货、款项、欧盟内部边境库存流动、购买和进口交易的信息。如果您尚未激活增值税计算服务,它还可能包括您的亚马逊销售和退款交易。您需要添加非亚马逊交易,以便将其包含在您的月度退货中!
4) 检查声明草案
接下来,您需要查看申报草稿,其中显示了每个国家/地区的增值税义务概述,以及每份申报表的状态和申报截止日期。
5) 缴纳增值税
增值税专家生成增值税申报表后,您可以在亚马逊增值税服务门户网站上查看每个国家/地区的应缴增值税金额和付款期限。此付款不是自动付款;您必须自己付款。
亚马逊增值税服务
财政代表
如上述 “税务申报” 部分所述,如果您是非欧盟销售合作伙伴,则必须在某些欧盟国家/地区指定税务代表(也称为税务代表)才能注册增值税。
需要财政代表的国家是法国、意大利、西班牙和波兰。
如果您需要在其中一个国家/地区注册,您的增值税专家将帮助您进行税务申报,作为亚马逊增值税服务的一部分。
英国和/或欧盟的免费 EORI 号码
免费的 EORI 服务由您的增值税专家提供。您的增值税专家还会确定您需要在哪个欧盟国家/地区申请欧洲 EORI 号码。
通过卖家平台实时更新
通过卖家平台实时更新增值税申报义务和付款条款
宣誓翻译

自动报告 — Intrastat、社区内绩效报告 (ICP)、所有本地要求的申报
免责声明
a) 亚马逊增值税服务不支持与提供电信服务、电视和广播服务以及以电子方式提供的服务相关的增值税申报。MOSS(迷你一站式商店)方案支持这些服务。有关MOSS计划和MOSS注册流程的更多信息,请访问欧盟委员会官方网站上的专门页面。联系您当地的增值税专家,获取有关这些主题的进一步帮助。

b) 亚马逊增值税服务不在贵公司居住的国家/地区提供增值税登记和申报服务。因此,不支持在该立法生效时生成或提交开放源码软件(一站式服务)声明。但是,我们将帮助您确定应包含在OSS退货中的交易。亚马逊增值税服务部门准备的增值税申报表中不包括这些交易;在这种情况下,您需要与您居住国家/地区的增值税专家合作提交您的 OSS 申报表。联系您所在国家/地区的增值税专家,以获取OSS号码并提交OSS申报表。

为什么要注册?

成本效益

成本效益

亚马逊上的增值税服务将按月收取 - 仅每月 29,2 英镑起(1 个国家/地区,没有税务代表)。
简单

简单

获取有关增值税登记和自动纳税申报的帮助。
您只需向我们提供所选国家/地区的必要信息和文件,亚马逊增值税服务将为您处理复杂、昂贵且耗时的流程。
-适用于您的所有亚马逊和非亚马逊交易
-经验丰富且值得信赖的外部增值税专家,负责提交您的增值税申报表
-免费英国和/或欧盟EORI号码在亚马逊上提供增值税服务
-根据您当地需求量身定制的服务和支持

*免费 EORI 服务由您的增值税专家提供。您的增值税专家还会确定您需要在哪个欧盟国家/地区申请欧洲 EORI 号码。
敬业的客户

敬业的客户

亚马逊增值税服务以中文、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、韩语和日语提供自助内容以及由我们的卖家支持团队直接提供的专门客户服务。

我们的合作伙伴

亚马逊增值税服务在欧洲挑选了经验丰富、值得信赖的增值税专家,在多个地理位置为您提供低成本的支持。

注册后,您可以从您居住国家/地区的增值税专家中选择您的首选合作伙伴。
Avalara-亚马逊英国合作伙伴
按税收计算-亚马逊合作伙伴
结核会计师-亚马逊英国合作伙伴
Avask 会计和商业顾问有限公司-亚马逊英国合作伙伴
德勤——亚马逊英国合作伙伴
强生会计师

费用和促销

亚马逊增值税服务的成本

增值税注册费-一次性
国家
价格
UK
50 欧元
DE
50 欧元
FR
150 欧元
IT
150 欧元
ES
150 欧元
PL
150 欧元
CZ
150 欧元
增值税退税费-每月
起价为每月 29.17 欧元。每月总费用根据提交申报的国家/地区数量而定。
我们努力为您提供最好的服务,为了维护这些价值观,我们为覆盖5个以上国家的销售合作伙伴提供数量折扣,如下所示:

国家/地区

折扣前的成本申报

数量折扣

折扣后的费用申报

每月费用申报

1
350 欧元
-
350 欧元
29.17 欧元
2
700 欧元
-
700 欧元
58.33 欧元
3
1,050 欧元
-
1,050 欧元
87.50 欧元
4
1,400 欧元
-
1,400 欧元
116.67 欧元
5
1,750 欧元
5
1,663 欧元
138.54 欧元
6
2,100 欧元
20%
1,680 欧元
140.00 欧元
7
2,450 欧元
30%
1,715 欧元
142.92 欧元
财务陈述-每月(仅在需要时提供)
您需要税务代表的每个国家/地区每月 21 欧元。
亚马逊增值税规定-女性图标

有关更多信息,请访问卖家平台上我们专用的亚马逊增值税服务费用页面。

常见问题解答

谁有资格在亚马逊上使用增值税服务?
所有注册在欧洲商城开店的亚马逊销售合作伙伴均有资格享受亚马逊增值税服务,没有任何限制。
付款是如何完成的? 我必须先向增值税专家付款然后再取回我的钱吗?
对于增值税登记、增值税申报服务和税务代表,费用将直接从您的亚马逊卖家平台主账户中扣除。在我们向您的账户扣款之前,您将收到一条通知,告知要收取的确切金额和确切的扣款日期。您不必自己向增值税专家付款。促销期结束后,亚马逊将立即向您收取适用的金额(如果适用)。

如果您对其他服务(如税务咨询服务)感兴趣,可以在亚马逊增值税服务之外自行联系增值税专家。点击此处查看我们的增值税专家提供的额外服务以及与此相关的费用。
亚马逊增值税服务的月度费用是否包括订阅费的增值税?
价格不包括亚马逊增值税服务订阅费用的增值税。如果适用,此金额将包含在您的发票中,并从您的亚马逊卖家平台账户余额中扣除。您可以在 “交易” 页面看到此金额为 “盘点-杂项”。您可以根据适用的规则通过定期增值税申报表来退还增值税金额。
增值税注册费中包含什么?
包含在增值税注册费中
• 增值税登记
• 英国经济经营者注册和识别(EORI)编号
• 一个欧盟 4 国家/地区的 EORI 号码
• 宣誓翻译服务
增值税退税费中包含什么?
增值税退税费中包括:
• 您注册的国家/地区要求的增值税申报
• 内部统计报告
• 社群内部绩效报告 (ICP)
• 当地要求的申报,例如意大利的 Spesometro
• 申请英国和欧洲的 EORI 号码
• 通过亚马逊技术在卖家平台管理您的销售税
• 专门的客户服务
Kiedy zostanie naliczona polata?
在亚马逊上注册增值税服务后,您需要按国家/地区支付一次性增值税注册费。对于增值税申报服务和税务代表(如果适用),我们将在您的第一份申报表生成后或促销期结束后收取月费。
您将如何收费?
我们将向您收取费用,亚马逊增值税服务的费用将从您的主要欧盟商城账户中扣除。该费用将作为 “盘点-杂项” 从您的现有余额中扣除。
亚马逊技术和增值税专家的费用将分别向您收费,如下表所示:

# 国家数量

增值税申报服务

由增值税专家开具发票

亚马逊账单

1
399 欧元
200 欧元
199 欧元
1
399 欧元
200 欧元
199 欧元
2
749 欧元
400 欧元
349 欧元
3
1,099 欧元
600 欧元
499 欧元
4
1,399 欧元
800 欧元
599 欧元
5
1,699 欧元
1,000 欧元
699 欧元
6
1,699 欧元
1,000 欧元
699 欧元
7
1,699 欧元
1,000 欧元
699 欧元

详细了解增值税

常见问题解答

查找有关增值税 (VAT) 的常见问题解答。
不遵守欧盟增值税义务的后果是什么?
欧盟国家拥有统一的增值税制度。不遵守增值税注册要求和在欧盟内部持续合规会带来严重后果:

-通常情况下,您必须支付应向相关(欧盟)税务机关缴纳的增值税,外加自应缴纳之日起的增值税利息。这通常是从您应该获得增值税注册号、为销售支付增值税以及向税务机关缴纳增值税之日起(即使您在此期间没有对销售收取增值税)。

-如果税务机关发现您未履行增值税义务,则可能会被罚款。罚款金额通常取决于应缴的增值税金额以及您未履行注册义务的期限。延迟注册的罚款通常是本应向税务机关支付的增值税金额的百分比。罚款的计算方式因国家/地区而异。如果您故意或故意不履行增值税义务,您还可能面临政府机构的刑事起诉。

如果亚马逊收到通知,告知您未履行增值税义务,您可能会失去在亚马逊网站上的销售权利。在您明确履行增值税义务之前,您将无法再次提供任何服务。

在增值税信息网站上,我们为您收集了有关增值税义务的有用信息。但是,此信息并非旨在作为综合指南或税务建议。如果您对自己的义务有疑问,我们建议您向相关税务机关或独立税务顾问寻求建议。
增值税如何收取和退款?
为了能够收取增值税,您必须先注册为增值税纳税人并拥有增值税号。注册为增值税纳税人后,您将受到适用于您注册的欧盟国家/地区的增值税规则的约束。通常,这意味着(如果适用)您必须对销售收取增值税,并将此增值税包含在符合增值税的发票上(请联系您的税务顾问以获取有关账单要求的具体建议)。

您应向当地税务机关缴纳的增值税金额,即您向客户收取的增值税,可能会抵消您必须为企业购买/费用支付的增值税(联系税务顾问,了解哪些增值税费用可以退回)。

请记住查看您注册的每个国家/地区的增值税申报和账单要求。尽管这些要求相似,但可能存在显著差异。
如何在多个国家/地区注册增值税?
如果您在多个欧盟国家/地区存储、移动或销售商品,则可能需要在多个国家/地区注册增值税。在这种情况下,您可能需要在多个国家/地区提交增值税申报表。

在多个国家/地区注册增值税的要求各不相同,我们建议您联系税务顾问,特别是如果您在欧盟内的多个欧盟国家/地区储存或销售商品。
我从其他国家/地区向欧盟国家/地区销售商品。我在哪里注册增值税?
从一个欧盟国家向另一个欧盟国家/地区销售商品时,请记住,增值税要求和税率可能因国家/地区而异。如果您将商品储存在欧盟国家/地区,则可能需要在该欧盟国家/地区缴纳增值税。如果您将自己的商品从一个欧盟国家转移到另一个欧盟国家,或者如果亚马逊 (FBA) 将您的商品从运营中心转移到另一个您已表明可以储存商品的国家/地区,则该转移也可能被视为交易,在增值税申报表中必须包含此项交易。您有责任遵守所有适用的增值税义务,包括亚马逊商城网站、您配送商品的国家/地区、配送或配送商品的国家/地区或其他国家/地区(例如进口非欧盟商品时的进口国家/地区)的增值税义务。
超过增值税阈值后,我需要多久将增值税号上传到卖家平台?
一旦您预计超出阈值或违反任何其他增值税注册要求,就应检查您的账户并向相关税务机关或亚马逊增值税服务机构申请增值税编号。由于完成该流程需要时间,因此我们建议您在超过阈值之前申请增值税税号。
欧盟增值税号和当地增值税号有什么区别?
欧盟增值税号: VIES 中已验证并列出的增值税注册号。欧盟增值税号码前面有签发该号码的国家/地区代码(例如,IT 代表意大利,ES 代表西班牙)。

当地增值税号: 当地增值税号前面没有国家/地区代码,原则上仅用于签发该增值税号的国家/地区的国内交易(例如从国内供应商处购买)。
什么是纳税识别号?
纳税标识号是由销售合作伙伴的业务合法所在的国家/地区颁发的官方签发的纳税识别号。例如,如果公司的合法总部设在法国,则当地的纳税识别号就是其 SIRET 编号。即使他们的企业合法地设在中国,他们的当地纳税识别号也是统一的社会信用代码,或者如果他们以个人身份经营,则是其中国身份证的身份证号码。
由于管理错误,为我的增值税号注册的公司名称与我在卖家平台上的法定名称不符。我该怎么做?
我们不接受与贵公司法定名称不匹配的增值税号。您必须联系相关税务机关更改与注册增值税号关联的企业名称,或要求他们为您的销售合作伙伴账户中的法定名称提供新的增值税号。

您也可以在卖家平台中选择更改您的企业名称,但这可以(重新)启动账户验证流程,并要求您提供相关证据以撤消此验证。
我可以在卖家平台的哪里添加增值税税号?
注意: 此页面上的信息不构成税务、法律或其他专业建议,不应作为此类信息使用。有关增值税义务的具体建议,我们建议您联系税务顾问。此外,2021年1月将有一些立法变更,可能会影响此页面上的信息。
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